Как да промените точката на уместност

Съдържание:

Как да промените точката на уместност
Как да промените точката на уместност

Видео: Как да промените точката на уместност

Видео: Как да промените точката на уместност
Видео: ЗАПОР - что делать? Лекция на семинаре Здоровье с Му Юйчунем 2024, Може
Anonim

Релевантността е датата и часът на последния документ, публикуван в счетоводната база данни. Можете да преместите точката на релевантност ръчно или автоматично. Можете да преместите точката на релевантност както напред, така и назад, най-важното е да знаете процедурата за извършване на тази процедура и ясно да следвате правилата.

Как да промените точката на уместност
Как да промените точката на уместност

Необходимо

1С програма

Инструкции

Етап 1

Направете архив на базата в програмата 1С, след това генерирайте и запазете контролни отчети за салдата, баланс, който отчита задбалансовите сметки и валути, ценоразпис и други важни отчети.

Стъпка 2

Не забравяйте да направите копие на основата. В бъдеще може да се използва като резервно копие.

Стъпка 3

Създайте операция в програмата 1С, която трябва да прехвърля салдата по сметките. Това може да се направи с помощта на процедурата wrap.ert, като се посочи датата на затваряне на базата данни и се премахне отметката от забраната за изтриване на документи.

Стъпка 4

Създайте документ, наречен "Регистрация на движение". Тази операция трябва да се извърши във всички регистри, използвайки обработка или ръчно. Документът трябва да бъде записан на датата на затваряне на базата данни. Попълнете остатъците, но не публикувайте документа.

Стъпка 5

Формирайте документ, наречен "Fixing periodic" за всяка директория, който съдържа подробности за документите. Запишете този документ към последната дата на базата, която ще бъде затворена, и попълнете стойностите на всички подробности. Тогава не го харчете.

Стъпка 6

Задайте точката на уместност един ден по-късно от датата на затваряне на базата данни и публикувайте документите, озаглавени „Регистриране на движение“и „Периодично коригиране“.

Стъпка 7

Генерирайте контролни отчети в затворената база данни и ги сравнете с отчетите в оригиналната база данни, ако всички салда са еднакви, затварянето на периода е завършено. Ако те не съвпадат, трябва да влезете в режим "Управление на сумите" и да преместите ръчно точката на уместност на общите суми, но трябва да преизчислите ръчно всички суми.

Препоръчано: